销售单据

销售订单

更新于 19 小时前 · 阅读 4

一、功能概述

1、功能描述

销售订单是销售发货单、销售出库单的前置单据,是所有销售单据的起点。

销售订单审批通过后,可下推至销售发货单、销售出库单。

注:可以选择不使用销售订单、销售发货单,但进销存销售单据起点至少为销售出库单。

2、功能路径

【进销存】-【销售单据】-【销售订单】

3、流程指引

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

【进销存】-【销售单据】-【销售订单】点击新增,维护相关信息后点击提交

3、工具栏菜单说明

(1)筛选:点击展开筛选条件对话框,可以进行单条件或者多条件的筛选,多个筛选条件之间为“并且”的关系。

(2)新增:点击打开“新增销售订单”界面。

(3)复制:勾选需要复制的单据,点击该按钮进行复制,复制后,新单据状态为“待提交”。

(4)编辑:勾选需要编辑的单据,点击该按钮进行编辑,修改单据信息。

(5)查看:勾选需要查看的单据,点击该按钮进行查看,查看界面不能编辑。

(6)提交:勾选需要提交的单据,点击该按钮进行提交,只有“待提交”且信息填写完整的单据可以提交。

(7)撤回:勾选需要撤回的单据,点击该按钮进行撤回,只有“待审批”的单据可以撤回。

(8)删除:勾选需要删除的单据,点击该按钮进行删除,只有“待提交”的单据可以删除。

(9)审批:勾选需要审批的单据,点击该按钮进行审批,只有“待审批”的单据可以审批。

注意:未开启审批流的单据可以在本页面进行审批,已开启审批流的单据需要审批人在流程管理-待办事务中进行审批(反审批、驳回同,下略)

(10)反审批:勾选需要审批的单据,点击该按钮进行反审批,只有“已审批”的单据可以反审批。

(11)驳回:勾选需要审批的单据,点击该按钮进行驳回,只有“待审批”的单据可以驳回。

(12)生成出库单:勾选需要生成销售出库单的销售订单,点击该按钮进行下推,生成销售出库单,只有“已审批”的单据可以下推。

注意:“出库状态”为“全部出库”的销售订单,不可再次下推销售出库单。

(13)生产任务下发:勾选需要生成生产任务的销售订单,点击该按钮进行下推,生成生产任务,只有“已审批”的单据可以下推。

注意:“任务下发状态”为“全部下发”的销售订单,不可再次下推生产任务。

注意:勾选多条记录后点击生产任务下发,每条销售订单分别生成1条生产任务。

(14) 导入:选择按Excel导入模板编辑好的文件,点击导入。

(15)导出:勾选需要导出的单据,点击“导出”按钮,导出勾选单据到Excel表格中。

(16)模板下载:点击下载Excel导入模板,按照要求填写完毕后上传即可。

(17)打印预览:预览已勾选单据的打印效果。

(18)跨页全选:点击该按钮,相当于勾选包括当前筛选条件下的所有页面的单据。

3、核心字段说明

销售订单单据头核心字段如下:

(1)业务日期:该笔单据对应的业务实际发生的日期,即订单日期。

(2)销售组织:点击下拉框,选择对应的公司主体,即哪个公司主体进行销售。默认为在登陆系统时已选择的公司主体。

(3)销售部门:点击下拉框,选择销售部门。默认为提交人所在的部门。

(4)销售人员:根据实际情况选择请购人,可选范围是已选销售部门中的成员。

(5)客户名称:源于基础设置-客商管理中的“客户档案”。

(6)交货日期:该笔单据预期交货日期。

(6)发货组织:发货组织可与销售组织不同,如:A组织销售,货物由B组织发货。

(7)币别:如当前公司主体已开启多币种核算(基础设置-组织管理-公司主体里进行开启/关闭),单据出币别、汇率字段,下拉菜单中列示的币种,可在基础设置-外币管理-币种设置中设置。

(8)汇率:根据已选择的“业务日期”、“币别”,匹配基础设置-组织管理-设置里的平均汇率自动填入。如需修改汇率,也可在本文本框中直接进行修改。

(9)备注:详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。


销售订单详情核心字段如下:

(1)添加商品/批量选择/删除:点击可新增/删除一行或多行销售订单详情。

(2)商品名称:点击下拉框,选择商品后,商品名称自动带出。可选范围是进销存-基础资料-商品管理中设置的信息。

(3)商品编码/规格型号/属性等相关信息:选择商品后,商品编码、规格型号、属性等相关信息,根据进销存-基础资料-商品管理中设置的商品信息自动带出。

(4)单位:选择商品后,单位,根据进销存-基础资料-商品管理中设置的商品信息自动带出。如该商品被设置为多单位,也可进行修改。

(5)仓库:点击下拉框,选择对应的仓库,可选范围是进销存-基础资料-仓库管理中设置的信息。

(6)计价数量:点击文本框,填写订单数量。

(7)含税单价:点击文本框,填写含税单价。

(8)价税合计:根据填写的计价数量、含税单价自动计算。

(9)发票类型:指该销售业务的增值税发票类型。

(10)税率:销售发票的增值税税率,源于基础设置-组织管理-公司主体设置。

(11)税额:根据价税合计、税率自动计算

(12)未税金额:根据价税合计、税额自动计算

(13)备注:详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。




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